Декларация 2 НДФЛ 2018

Новое в программе CheckXML+2НДФЛ 2018

Новости версии 2017 года

CheckXML+2НДФЛ — универсальная программа для подготовки
отчетности в ПФР, ИФНС и ФСС

В программе CheckXML+2НДФЛ можно подготовить и протестировать бухгалтерскую отчетность, налоговые декларации, персонфицированный учет, отчетность по форме 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ-1, СЗВ-М, 4-ФСС и т.д.

Этой программе ежегодно доверяют десятки тысяч пользователей! Лучшее соотношение цели и средств!

Возможности программы >> | Форум по программе >>

Изменения в новых версиях программы CHECKXML+2НДФЛ 2018

Версия 25.04.2018

1. Доработано заполнение форм СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР и формирование файлов отчетов;

2. В подготовку справок 2-НДФЛ в доходы по ставке 35% добавлена возможность ввода дохода по коду 3023.

Версия 16.04.2018

1. Доработано тестирование 6-НДФЛ.

Версия 13.04.2018

1. Доработано тестирование Расчета по страховым взносам.

2. Исправлена ошибка, возникавшая при экспорте справок 2-НДФЛ в Excel.

Версия 26.03.2018

1. Реализована подготовка новой формы 6-НДФЛ.

2. Доработано формирование справки 2-НДФЛ в Excel.

3. В подготовке справки 2-НДФЛ для дохода 2710 не было возможности указать вычет 503. Исправлено.

Версия 16.03.2018

1. В подготовку формы РСВ добавлены коды для КФХ прекращающих деятельность.

2. Обновлен шаблон печатной формы справки 2-НДФЛ. Доработано его заполнение.

3. Обновлено тестирование файла Пилотного проекта ФСС Прямые выплаты страхового обеспечения.

4. Обновлено тестирование 6-НДФЛ

5. Скрыта возможность подготовки файла пилотного проекта ФСС прямые выплаты страхового обеспечения в формате 1.7.4.

Версия 05.03.2018

1. Обновлено тестирование 6-НДФЛ

2. Доработана подготовка РСВ.

3. Добавлены коды для ОЭЗ в Калининградской области.

4. Исправлено отображение справки 2-НДФЛ в экранной форме предварительной печати.

5. Доработано формирование файла отчета СЗВ-СТАЖ. При ручном вводе данных добавлены дополнительные проверки на корректность вводимых сведений.

6. Обновлены справочники, используемые при заполнении дополительных сведений о стаже.

7. Исправлены ошибки, возникавшие при подготовке файла Пилотного проекта ФСС Прямые выплаты страхового обеспечения.

8. Обновлён бланк отчета Среднесписочная численность.

9. Доработана подготовка описи по форме ОДВ-1. Заполнение разделов 4 и 5 вынесено на отдельные вкладки, которые появляются только в том случае, если эти разделы могут быть заполнены.

Версия 15.02.2018

1. Реализована подготовка новой формы 2-НДФЛ.

2. Доработан импорт из программы прошлого года.

3. Доработана подготовка Раздела 5 формы ОДВ-1.

4. Доработана подготовка СЗВ-КОРР.

5. Доработана подготовка Расчета по страховым взносам, в части подготовки Приложения 8 Раздела 1.

6. Обновлён КЛАДР.

7. В форме Персонифицированный учет доработано создание формы СЗВ-СТАЖ с типом Назначение пенсии.

Версия 01.02.2018

1. Выпущена первая версия программы для 2018 года.

2. Обновлено тестирование файлов 2-НДФЛ, Расчета по страховым взносам, формы 4-ФСС.

ИФНС — скачать 3-НДФЛ

В настоящее время на официальном сайте ФНС России работает обновленная версия программы для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ по итогам прошедшего 2017 года.

Также, в разделе можно найти размещенные версии более ранних налоговых периодов.

С использованием программы «Декларация» появляется возможность правильного внесения документальных данных с автоматическим расчетом необходимых показателей.

Осуществляется проверка правильности произведенных расчетов вычетов и сумм налога, с правильным формированием документа с целью его представления в налоговую инспекцию.

Такая программа в свободном доступе находится на сайте ИФНС для скачивания.

Программа «Декларация»

Данная программа необходима любому налогоплательщику, желающему получить налоговый вычет: социальный, имущественный или стандартный.

Также заполнение декларации 3-НДФЛ возможно и в личном кабинете налогоплательщика на самом сайте ФНС.

Представление декларации в налоговую инспекцию доступно в нескольких вариантах:

  • личное представление или с использованием почтовых услуг;
  • через представителя или по телекоммуникационным каналам связи.

Форма декларации представляется в налоговый орган на следующий год после получения дохода.

За счет автоматического формирования листов с проверкой правильного внесения данных программа исключает малейшее появление ошибок, которые возможны в процессе заполнения декларации на бумажных носителях.

Ознакомившись с инструкцией для заполнения, можно понять, насколько эта программа проста и насколько упрощен процесс подготовки.

Скачиваем с официального сайта программу 3-НДФЛ

Для того чтобы подготовить необходимые документы на налоговый вычет, рекомендуется скачать специальную программу Декларация 3-НДФЛ.

На базе внесенных налогоплательщиком данных, в программе будет сформировано заявление по утвержденной форме, которое потом передается в сами налоговые органы.

Предлагаемая инструкция

Выбранная программа «Декларация» дает возможность автоматического заполнения деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2017 год. При внесении данных, программа проверяет на корректность вносимой информации, что позволяет избежать появления ошибок.

Функциональность программы:

  • введение входной информации, содержащейся в документах налогоплательщика;
  • проведение итоговых расчетов показателей;
  • проведение арифметического контроля данных;
  • контроль над правильностью исчисления льгот и вычетов;
  • правильность исчисленной налоговой базы и суммы налога;
  • формирование файла с расширением XML;
  • подготовка заполненной Декларации с штрих-кодом.

Выбираем декларацию для заполнения формы 3-НДФЛ:

Тип декларации оставляем по-умолчанию (1)

В ячейке «номер инспекции» вводится номер своей налоговой инспекции. Если данная информация не известна, то ее можно получить на официальном сайте ФНС.

Для начала определяется область, определяется город, затем улица и дом. И откроется полная информация по налоговой. В поле «код ИФНС» будет стоять четырехзначная цифра, которую необходимо вписать в ячейку.

В следующую ячейку необходимо проставить номер корректировки. Если, данная декларация подается в первый раз, то в ячейку необходимо проставить цифру «0» (3).

В ячейке «признак налогоплательщика» остается значение по умолчанию «иное физическое лицо» (4).

Ячейку «имеются доходы» оставляем без изменений (5).

Если достоверность информации подтверждается лично, то есть самостоятельная сдача декларации, то изменения никакие не вносятся (6).

Информация о декларанте

Таблица для внесения личной информации

В данную таблицу вносится полная информация декларанта и проблем для ее заполнения возникнуть не должно:

  • ФИО;
  • ИНН;
  • Дата и место рождения;
  • Гражданство;
  • Паспортные данные.

Вкладка «Доходы, полученные в РФ»

Окно для внесения полученных доходов

Для внесения своих официально полученных доходов служит данная вкладка. Именно с этой общей суммы дохода планируется получение налогового вычета.

Достаточно нажать на зеленый значок плюса и внести информацию полученного дохода в предыдущем 2017 году помесячно.

Доходы заполняются в соответствии со справкой формы 2-НДФЛ, которая получена у работодателя или иные доходы.

Образец с заполненными строками

Заполнив полностью форму декларации 3-НДФЛ, она сохраняется в формате pdf.

Распечатанный на обычном принтере документ, подписанный он сдается в налоговую инспекцию вместе с прилагаемым пакетом документов, в который включены:

  • паспорт;
  • подготовленная с использованием специальной программы 3 НДФЛ декларация и распечатанная;
  • заявление;
  • скан документа ИНН;
  • справка 2-НДФЛ;
  • документы, связанные с объектом вычета (обучение, недвижимость, лечение и так далее).

Программа «Декларация» доступна для скачивания на официальном сайте налоговой инспекции.

Программа «Декларация» для скачивания с официального сайта ИФНС

Помимо автоматического заполнения декларации доступно заполнение декларации вручную или на компьютере. Внесение сведений в декларацию необходимо после сбора всех подтверждающих документов.

Для заполнения декларации используют сведения из справки 2-НДФЛ, выдаваемой работодателем.

Также могут быть использованы и иные документы, подтверждающие получаемые доходы.

Для получения сведений для декларации используются и расчеты, производимые в соответствии с этими документами.

Показатели денежных сумм в декларации указываются в рублях и копейках.

Однако, это не относится к сумме НДФЛ, отражение которой всегда ведется в рублях. Для подтверждающих сведения документов достаточно составить реестр документов, который прилагается к сканам документов.

После заполнения, каждый лист декларации должен быть пронумерован и на титульном листе декларации в специальном поле проставить количество страниц документа.

С использованием программы «Декларация» все эти процедуры выполняются в автоматическом режиме.

ИФНС в Фейсбук

ИФНС Вконтакте

ИФНС в Твиттере

Контактная информация

Официальный сайт: www.nalog.ru
Горячая линия: 8-800-222-2222

Новая версия программы декларация 2018: бесплатно скачать официальную форму и бланк 3НДФЛ, пошаговая инструкция по заполнению

Бесплатная консультация юриста: +7(499)653-60-72 доб.787, +8 (800) 500-27-29 доб. 915

Закончился 2018 год и в 2019 году пора задуматься о заполнении декларации 3-НДФЛ.

Кому-то данную декларацию нужно заполнить для возмещения имущественного или социального вычета. Кто-то обязан заполнить декларацию 3-НДФЛ (при продаже недвижимости, получении каких-либо дополнительных доходов).

Скачать бланк новой формы декларации можно на сайте nalog.ru по и заполнить ее вручную.

Я же предлагаю пойти по более легкому пути и произвести заполнение декларации 3-НДФЛ с помощью бесплатной программы «Декларация 2018».

Скачать последнюю версию программы «Декларация 2018» можно по ссылке с сайта налоговой:

Заходим на официальный сайт налоговой и скачиваем эту программу, устанавливаем ее на свой компьютер (ноутбук). Предлагаю заполнить самостоятельно под нашим чутким руководством. Проблем с данными действиями возникнуть не должно.

Запускаем программу налоговая декларация и видим начальное окно: «Задание условий»

В этом окне начинаем вносить данные.

1, 2 — Выбираем ИФНС, в которую будете сдавать свою декларацию 3-НДФЛ.

Если вы не знаете номер своей инспекции ФНС, то пройдите по ссылке, где по вашему адресу можно будет уточнить номер нужной ИФНС.

3 — Вводим значение ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) вашего муниципального образования. Если вы не знаете ОКТМО, пройдите , где вы сможете его уточнить.

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:

Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

4 — Если вы будете сдавать декларацию сами, то выбираете значение «Лично», если ваш представитель, то ставите галочку «Представителем – ФЛ» и указываете данные представителя и на основании какого документа он будет вас представлять (доверенность)

Далее переходим к введению ваших личных данных: «Сведения о декларанте»

Далее переходим к введению ваших личных данных:

5 — Ваши фамилия, имя, отчество;

6 — Ваш ИНН (если у вас нет ИНН, то перед сдачей декларации 3-НДФЛ нужно обязательно его получить в вашей ИФНС;

7 — Ваша дата рождения;

8 — Место рождения;

9, 10. Выберите документ, удостоверяющий вашу личность.

11 — Укажите серию и номер документа, удостоверяющего личность.

12 — Дату выдачи этого документа.

13 — Место выдачи.

14 — Укажите ваш контактный телефон.

Заполнение Декларации 3НДФЛ за лечение — ..

Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за лечение зубов, протезирование и имплантация — подробно…

Инструкция для заполнения «Программы декларация 2017» —..

Переходим к внесению данных ваших доходов: «Доходы полученные в РФ»

15 — Выбираем вкладку «Доходы, полученные в РФ»

16 — Выбираем секцию «Доходы, облагаемые по ставке 13% (кроме дивидендов), полученные от налоговых агентов …»

17 — Добавляем нового источника доходов

18 — Вносим данные об этом источнике доходов.

Рассмотрим самую распространенную ситуацию, когда источником доходов является ваш работодатель и у которого вы получаете свою заработную плату.

Информацию о своем работодателе вы можете узнать из «Справки о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ), которую вы должны взять у вашего работодателя (обычно в бухгалтерии). Эту справку затем обязательно нужно будет приложить к вашей декларации 3-НДФЛ.

В разделе 1 этой справки есть раздел 1 «Данные о налоговом агенте», в котором и есть все нужные вам данные.

Далее переходим к внесению данных о ваших доходах у данного работодателя помесячно.

20 — Добавляем новый месячный доход.

21 — Выбираем код дохода.

Основные коды дохода, которые скорее всего вам пригодятся:

Основной используемый код:

2000 – заработная плата и другие выплаты во исполнение трудового договора.

Если вы ходили в отпуск и получали отпускные выплаты, то в соответствующем месяце выберете код 2012 – сумма отпускных выплат.

Если были на больничном, то используется код 2300 – пособия по временной нетрудоспособности.

Есть и другие коды, которые вы можете выбрать. Всю информацию о кодах, суммах и месяце получения дохода смотрите в разделе 3 вашей «Справки о доходах и суммах налога физического лица».

Пример заполнения актуального бланка для возврата денег за лечение

Процедура заполнения декларации 2018 на бланке с продажи машины в собственности менее 3 лет

22 — Внесите сумму дохода по данному коду и укажите в каком месяце доход был получен. Обращаем внимание на некоторые моменты:

— в одном месяце может быть несколько видов доходов;

— наименование месяца вносят в виде порядкового номера (январь – 1; февраль – 2 и т.д.).

Как только закончили с внесением одной суммы, переходите к следующей, повторяя п. 20, 21, 22, пока не внесете все суммы доходов из раздела 3 вашей справки.

23 — Из раздела 5 «Общие суммы дохода и налога» справки 2-НДФЛ вносим в программу сумму налога удержанного.

Переходим к внесению данных о вычетах, полученных у данного работодателя (раздел 4 справки 2-НДФЛ «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты»).

24 — Добавляем новый вычет.

25, 26 — Выбираем код вычета (такой же как в справке 2-НДФЛ – раздел 4).

27 — Вносим сумму вычета.

Мы закончили внесение данных о доходах, полученных у работодателя.

Декларирование доходов от продажи квартиры или другой недвижимости в 2019 году

Теперь рассмотрим ситуацию, что в течение отчетного года вы получили дополнительный доход от продажи квартиры или другой недвижимости.

Кто-то по этой причине и будет заполнять декларацию 3-НДФЛ. Т.к. даже если вы не будете платить налог, декларацию 3-НДФЛ вы обязаны сдать.

28 — Добавляем новый источник дохода.

29, 30 — В качестве наименования источника выплаты можно указать: «продажа квартиры (укажите ФИО вашего покупателя)». Больше никаких данных (ИНН, КПП, ОКТМО, остальные галочки) вносить не надо.

31, 32 — Выбираем код дохода 1510 – «Доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач …»

33 — Укажите сумму продажи вашей квартиры из договора купли-продажи. Копию договора нужно будет приложить к вашей декларации.

34 — Если вы приобрели свою квартиру (которую сейчас продали) после 01.01.2016, то ставьте галочку, если раньше, то нет. Это связано с изменениями в законодательстве. С 01.01.2016 изменился срок владения квартирой для освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц.

До 01.01.2016 необходимо было быть владельцем не менее 3 лет, чтобы при продаже данной квартиры быть освобожденным от уплаты НДФЛ. После 01.01.2016 срок владения для освобождения от уплаты НДФЛ увеличился до 5 лет.

То есть, если вы приобрели квартиру или другую недвижимость, например, 01.02.2014, а продали 10.05.2018, таким образом, владели квартирой больше 3 лет и приобрели ее до 01.01.2016, то вы освобождаетесь от уплаты налога.

А если вы приобрели квартиру, например, 01.02.2016, то чтобы продать ее без уплаты НДФЛ, вам придется ждать до 02.02.2021.

Если вы поставили галочку в п. 34, окошко в п. 33 становится неактивным. Но теперь нужно вносить данные в окошки 35, 36, 37.

35 — Вносим сумму продажи квартиры как в договоре продажи вашей квартиры.

36 — Вносим кадастровый номер вашей недвижимости.

Если вы не знаете кадастровый номер вашей недвижимости, его можно посмотреть на сайте росреестр.

37 — Там же можно узнать кадастровую стоимость вашего объекта недвижимости.

Эта информация нужна для правильного расчета налоговой базы.

Согласно нашего законодательства налоговая база равна цены продажи квартиры (или иной недвижимости), но не менее 70% от кадастровой стоимости.

Рассмотрим это на примерах

Первый вариант

Вы продали квартиру за 5 млн. рублей. При этом кадастровая стоимость данной квартиры равна 4 млн. рублей. Таким образом налоговая база, с которой будет исчисляться НДФЛ составит 5 млн рублей, т.к. 70% от кадастровой стоимости составляет 0,7*4 млн=2,8 млн рублей, и это меньше стоимости квартиры по договору продажи.

Второй вариант

Вы продали дом за 4 млн рублей. Кадастровая стоимость дома составляет 7 млн рублей.

70% от кадастровой стоимости – это 0,7*7 млн=4,9 млн рублей.

Таким образом, налоговая база составит 4,9 млн рублей (несмотря на то, что вы продали дом всего за 4 млн рублей).

При этом вы можете уменьшить величину налогооблагаемой базы на величины налогового вычета.

38 — Выбираем код вычета.

39 — Есть два вида вычета

Вычет, составляющий 1 млн рублей при продаже квартиры, находившейся в собственности менее 3 лет – код 901

Вычет, в сумме подтвержденных расходов на покупку квартиры (дома и т.д.). Т.е., если у вас есть документальное подтверждение (договор купли-продажи), то вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на сумму, которую вы потратили на приобретение недвижимости, которую сейчас продали. Код данного вычета – 903.

При этом советую вам посмотреть какой вариант вам более выгоден. При этом еще раз напоминаю, чтобы использовать вычет по коду 903 у вас должно быть документальное подтверждение ваших расходов.

Рассмотрим на примере

Вы приобрели квартиру за 1,3 млн рублей, через 2 года продали за 1,8 млн рублей. Т.к. в собственности у вас квартира была всего 2 года, то вы обязаны платить НДФЛ.

По коду 901 – вы можете уменьшить сумму на 1 млн рублей, а по коду 903 на 1,3 млн. рублей.

40 — Выбрав код вычета 903, внесите сумму, которую вы потратили на приобретение вашей недвижимости.

41 — Укажите месяц, в котором вы продали вашу недвижимость.

Рассмотрим другие секции возможных ваших доходов.

42 — Рассмотрим другие секции для ваших возможных доходов.

— если вы получали дивиденды (до 01.01.2015), то данные доходы облагаются по ставке 9% и заносятся в соответствующую вкладку;

— если вы получали выигрыши и призы в лотереях, играх, конкурсах, то они облагаются по ставке 35%;

— дивиденды (после 01.01.2015) облагаются по ставке 13% и заносятся в последнюю вкладку (не перепутайте две вкладки с доходами, облагаемыми по ставке 13%).

Образец заполнения декларации на имущественный налоговый вычет 2018г. для физических лиц

Переходим к заполнению вкладки «Вычеты»

43 — Для этого выбираем соответствующую вкладку.

44 — Начнем заполнение этой вкладки с внесения данных по имущественному вычету.

Выбираем вкладку «Имущественный»

Какие документы требуются для оформления имущественного вычета, подробная информация о возврате

45 — Ставим галочку «Предоставить имущественный налоговый вычет» (если вы не претендуете на получение имущественного вычета, галочку не ставите и переходите к следующему виду вычетов)

46 — Добавляете объект недвижимости, по которому вы хотите получить имущественный вычет.

Далее заполняем данные объекта

47 — Выбираем способ приобретения

48 — Выбираем из списка наименование объекта недвижимости (квартира, дом и т.д.)

49 — Выбираем признак налогоплательщика

50 — Выбираем код номера объекта недвижимости (скорее всего у вас здесь будет кадастровый номер)

51 — Вносим номер объекта. Если вы в предыдущей вкладке выбрали кадастровый номер, то в данном пункте записываете его номер.

Как его узнать, я указывал ранее. На всякий случай еще раз дублирую ссылку на сайт Росреестра, где вы можете узнать этот номер.

52 — Указываете место нахождения объекта недвижимости

53 — Укажите номер регистрации права собственности (из Свидетельства о регистрации права собственности)

54 — Укажите стоимость недвижимости от договора покупки объекта недвижимости (все договоры покупки/продажи вам нужно будет предоставить при сдаче декларации 3-НДФЛ)

При этом обращаю внимание, что максимальная сумма имущественного вычета с 01.01.2014 на приобретение недвижимости составляет 2 млн рублей.

Даже если ваша квартира стоит больше 2 млн, вычет вы получите с суммы 2 млн рублей. Если ваша квартира стоит меньше 2 млн, вычет будет равен стоимости вашей квартиры.

55 — Если на покупку объекта недвижимости вы оформляли ипотечный кредит, то вам также положен налоговый вычет.

В данной графе укажите сколько вы заплатили процентов по ипотечному кредиту за все годы пользования.

Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, то в данной графе у вас будут проценты только за прошедший год. Если вторая и каждая последующая, то вам нужно указать сумму процентов за все время кредита.

Если вы оформляли ипотечный кредит после 01.01.2014, то максимальная сумма, с которой вам положен имущественный вычет с процентов по ипотечному кредиту составит 3 млн рублей. Если ипотечный кредит оформлен до 01.01.2014, то данная сумма не ограничена.

56 — В данной графе укажите сумму уже полученного вами имущественного вычета по предыдущим декларациям 3-НДФЛ. Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, то здесь будет 0.

57 — То же самое касается и вычета по процентам по кредиту.

Пошаговая инструкция, как заполнить в программе социальный вычет на лечение в 2019 году

Переходим к вкладке «Социальные вычеты»

Если вы в течение года потратили деньги на благотворительность, свое обучение и своих детей, свое лечение, добровольное страхование, то вам положен социальный вычет.

58 — Выбираем Вкладку «Социальные», ставим галочку «Предоставить социальные налоговые вычеты».

59 – 61. Указываем суммы, которые вы потратили на указанные категории

Не забываем, что все траты должны быть обязательно документально подтверждены.

ЗНДФЛ на стандартные вычеты на детей

Переходим к заполнению стандартных налоговых вычетов.

62 — Переходим на вкладку «Стандартные» и ставим галочку «Пересчитать стандартные вычеты».

63 — Если вы претендуете на получение вычета по коду 104 (ст. 218 п. 1 пп.2 НК РФ) или по коду 105 (ст. 218 п. 1 пп.1 НК РФ), ставите галочки в нужных местах. Если нет, то также отметьте это галочкой.

64 — Если количество ваших детей в течение года не менялось, то ставите здесь галочку.

65 — Указываете количество ваших детей.

Таким же образом указываете, если у вас больше трех детей. Сначала ставите галочку в соответствующем окошке, затем количество детей, начиная с третьего.

Т.е. если у вас 4 детей, то вы ставите галочку «Количество детей, начиная с 3-го, не изменялось и составило» и указываете, сколько детей, начиная с 3-го (если у вас 4 детей, то начиная с 3-го их двое (третий и четвертый).

Также указываете по детям-инвалидам.

66, 67 — Если в течение года количество детей изменилось, убираете галочку с данного окошка и вручную проставляете количество детей по месяцам.

Аналогично по детям больше двух и детям-инвалидам.

Поздравляю! Мы закончили вносить данные в нашу декларацию 3-НДФЛ.

68- Сохраняем нашу декларацию 3-НДФЛ в нужном вам месте.

69 — Проводим проверку декларации.

Если никаких ошибок не выявлено, можно отправлять декларацию на печать, сохранять в формате файла xml на флешку и ехать в налоговую инспекцию сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Юридическая консультация!

У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?

На сайте не нашли ответа на свой вопрос?

Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.

Консультация юриста совершенно бесплатна!

Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!

Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *